|
Faktúra |
210331
|
výroba a montáž vertik. žalúzií
|
428,26 |
s DPH |
69/2021
|
|
14.05.2021 |
Daniel Ďurica DASON |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
Faktúra |
7292442438
|
elektrická energia
|
381,02 |
s DPH |
|
5100000042
|
10.05.2021 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
3021390809
|
Stravné lístky 04/2021
|
1 076,28 |
s DPH |
|
21K990013
|
10.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s .r. o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
Faktúra |
210101365
|
výpočtová a kancelárska technika
|
110,20 |
s DPH |
62/2021
|
|
05.05.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Objednávka |
62/2021
|
výpočtová a kancelárska technika
|
110,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
29.04.2021 |
|
Objednávka |
69/2021
|
výroba a montáž vertik. žalúzií
|
428,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Daniel Ďurica DASON |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
05.05.2021 |
|
Faktúra |
2021041
|
tonery
|
193,80 |
s DPH |
71/2021
|
|
10.05.2021 |
CONSYS s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Objednávka |
71/2021
|
tonery
|
193,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
CONSYS s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
07.05.2021 |
|
Faktúra |
210101469
|
výpočtová a kancelárska technika
|
62,40 |
s DPH |
72/2021
|
|
12.05.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
Objednávka |
72/2021
|
výpočtová a kancelárska technika
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
|
alarm
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
Faktúra |
|
alarm
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
2500309953
|
vodné-stočné
|
340,51 |
s DPH |
|
30-000047357PO2011
|
14.05.2021 |
VVS, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
Faktúra |
21006
|
správa a údržba hardware a software
|
412,50 |
s DPH |
|
2/2020
|
14.05.2021 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
Faktúra |
1021024
|
služby - spracovanie účtovníctva - 04/2021
|
416,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
12.05.2021 |
LM-ECONOMY s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
Faktúra |
7292442438
|
elektrická energia
|
800,00 |
s DPH |
|
5100000042
|
10.05.2021 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
7292442481
|
elektrická energia - ŠJ
|
155,11 |
s DPH |
|
5100000273
|
10.05.2021 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/065
|
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/065 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
26.05.2021 |
|
Faktúra |
112104951
|
odvoz odpadu - separovaný zber
|
61,68 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-19-0234_SZ
|
10.05.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
2100005296
|
telekomunikačné služby VIP Tel
|
7,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
VM Telecom, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.05.2021 |
14.05.2021 |