|
|
Faktúra |
5210496768
|
kancelárske potreby
|
64,42 |
s DPH |
5/2021
|
|
05.02.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32100025080
|
Prenájom telocvične
|
506,00 |
s DPH |
490/2021
|
|
18.01.2022 |
UPJŠ Košice |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
deratizácia priestorov školy
|
137,50 |
s DPH |
49/2023
|
|
20.03.2023 |
Stredná odborná škola veterinárna |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22100152
|
toner Fuser Xerox
|
341,02 |
s DPH |
49/2022
|
|
31.03.2022 |
EUROtoner, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22003126
|
Regál na šanóny - archív
|
122,00 |
s DPH |
49/2021
|
|
21.04.2021 |
CZEMAG a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
310212932
|
Korkové tabule
|
104,94 |
s DPH |
48/2021
|
|
20.04.2021 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
310212895
|
Korkové tabule
|
41,24 |
s DPH |
48/2021
|
|
20.04.2021 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22057
|
študentské stoličky
|
1 569.60 |
s DPH |
48
|
|
23.03.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
EUI3200004
|
Elektr. projekčné plátno AVELI
|
206,23 |
s DPH |
47/2022
|
|
23.03.2022 |
NODE MORAVA s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
21.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2101020216
|
čistiace a hygienické potreby + kanc. papier - ŠJ
|
330,76 |
s DPH |
47/2021
|
|
19.04.2021 |
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3200004
|
elektrické projektové plátno
|
206,23 |
s DPH |
47
|
|
23.03.2022 |
NODE MORAVA s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42023
|
služby-projektová dokumentácia
|
2 000,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
26.05.2023 |
Ing. Ján Klima |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
29.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
21041
|
Úprava EZS - bývala knižnica
|
210,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
19.04.2021 |
TKC alarm, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
demontáž a montáž led svietidiel a oprava sv. obvodu
|
453,60 |
s DPH |
46
|
|
18.03.2022 |
ELEX Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
21.03.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1314
|
potraviny
|
107,93 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
20.12.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1259
|
potraviny
|
651,61 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
31.10.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1258
|
potraviny
|
216,64 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
31.10.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1294
|
potraviny
|
865,66 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
30.11.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1312
|
potraviny
|
1 105,23 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
21.12.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1240
|
potraviny
|
24,98 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
10.10.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |