|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny
|
725,98 |
s DPH |
|
5/2012/šj
|
17.01.2017 |
Moňok Jokrim |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
40,32 |
s DPH |
|
4/2012/šj
|
17.01.2017 |
Dugy Plus |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
EUROFAL s.r.o. |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny
|
710,36 |
s DPH |
|
1/2/2012/šj
|
16.01.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
115,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Komfos Prešov |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny
|
187,68 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
16.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny
|
575,16 |
s DPH |
|
8/2012/šj
|
16.01.2017 |
Ryba Košice |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
kancelárske potreb y
|
5,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ŠEVT a.s.,Banská Bystrica |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
986,19 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
telekomunikácie, poštovné
|
41,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny
|
784,52 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny
|
203,97 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny
|
495,36 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
kancelárske potreb y
|
5,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ŠEVT a.s.,Banská Bystrica |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny
|
40,32 |
s DPH |
|
4/2012/šj
|
10.01.2017 |
Dugy Plus |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
59,12 |
s DPH |
|
1/2/2012/šj
|
10.01.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
11/2012/šj
|
10.01.2017 |
Milan VELIKÝ |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1010
|
potraviny
|
186,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Komfos Prešov |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
interiérové vybavenie
|
1 294,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
DAFFER spol.s.r.o |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
služby
|
332,53 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Ricoh slovakia,s.r.o. |
|
|
22.11.2018 |