|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Košice |
|
|
16.11.2018 |
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o dielo č. 3/2018
|
18 247,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
TOSSA, s.r.o. |
|
|
28.10.2018 |
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o dielo č. 2/2018
|
29 597.35 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
28.10.2018 |
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dielo č. 1/2018
|
14 677,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
19.10.2018 |
|
Zmluva |
4/2018/ELL
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
|
03.10.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1316
|
potraviny
|
79,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Viera plachetková |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1314
|
potraviny
|
107,93 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
20.12.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
telekomunikácie, poštovné
|
10,82 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1313
|
potraviny
|
183,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Keast-Ing. Pavol Klešč |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1312
|
potraviny
|
1 105,23 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
21.12.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311
|
potraviny
|
648,96 |
s DPH |
|
5/2012/šj
|
21.12.2017 |
Moňok Jokrim |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1310
|
potraviny
|
9,76 |
s DPH |
450/2017
|
1/2/2012/šj
|
21.12.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1309
|
potraviny
|
73,23 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
20.12.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1308
|
potraviny
|
172,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
HO PE FAMILY |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
výpočtová a kancelárska technika
|
731,64 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
PC komplet s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
všeobecný materiál
|
43,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
všeobecný materiál
|
28,51 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
všeobecný materiál
|
3 046,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
interier invest.s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
EKO LOG, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |