|
|
Faktúra |
8291768122
|
telekomunikačné služby - G
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21005
|
správa a údržba hardware a software
|
412,50 |
s DPH |
|
2/2020
|
26.04.2021 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180284
|
služba - prevádzka a údržba energetických zariadení
|
4 595.37 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
18581
|
Krovinorez 128 R
|
232,00 |
s DPH |
63/2021
|
|
29.04.2021 |
JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Krovinorez 128 R
|
232,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5421169865
|
Parný čistič
|
132,50 |
s DPH |
61/2021
|
|
28.04.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5221144140
|
kancelárske potreby
|
80,60 |
s DPH |
59/2021
|
|
28.04.2021 |
Alza.sk a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
aktualizácia programu SVP - školská jedáleň 2021/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104000501
|
aktualizácia programu SVP - školská jedáleň 2021/2022
|
48,00 |
s DPH |
60/2021
|
|
28.04.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Parný čistič
|
132,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
kancelárske potreby
|
80,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Alza.sk a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0442321
|
všeobecný materiál
|
36,38 |
s DPH |
58/2021
|
|
27.04.2021 |
B-commerce SK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
všeobecný materiál
|
36,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
B-commerce SK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7210106
|
Účastnícky poplatok - školenie ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
57/2021
|
|
27.04.2021 |
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Účastnícky poplatok - školenie ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021687
|
všeobecný materiál - TŠV
|
7,58 |
s DPH |
55/2021
|
|
26.04.2021 |
Biznis in print, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282535292
|
telekomunikačné služby - G
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
všeobecný materiál - TŠV
|
7,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Biznis in print, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210692
|
Tork zásobník na toal. pap.
|
12,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
23.04.2021 |
HygArt s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Tork zásobník na toal. pap.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
HygArt s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
13.11.2020 |
21.04.2021 |