|
|
Objednávka |
17
|
interiérové vybavenie
|
408,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
MB Tech BB s.r.o. |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny
|
157,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
TOP Catering |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
kancelárske potreb y
|
52,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ŠEVT a.s.,Banská Bystrica |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny
|
286,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
HO PE FAMILY |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
370,87 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
CVDS spol.s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1043
|
potraviny
|
77,76 |
s DPH |
|
4/2012/šj
|
14.02.2017 |
Dugy Plus |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
všeobecný materiál
|
168,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
VODÁR s.r.o. |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
služby
|
2 056,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Eufekta s.r.o. |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
CONSYS s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
interiérové vybavenie
|
610,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
MB Tech BB s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
telekomunikácie, poštovné
|
27,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
telekomunikácie, poštovné
|
42,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
energie
|
4 905,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice,as. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby
|
13 434,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Drahoslava Juhasova-detska rekreacia |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
výpočtová a kancelárska technika
|
279,86 |
s DPH |
10
|
|
13.02.2017 |
JRC SK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny
|
34,31 |
s DPH |
|
1/2/2012/šj
|
10.02.2017 |
ERIK, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1041
|
potraviny
|
452,64 |
s DPH |
|
5/2012/šj
|
10.02.2017 |
Moňok Jokrim |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1042
|
potraviny
|
366,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Komfos Prešov |
|
|
21.09.2018 |