|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny
|
394,62 |
s DPH |
|
8/2012/šj
|
22.03.2017 |
Ryba Košice |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
K a K BUS, s.r.o |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
vodné, stočné
|
590,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
služby
|
142,08 |
s DPH |
22
|
|
21.03.2017 |
Elektroservis |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
všeobecný materiál
|
190,68 |
s DPH |
21
|
|
21.03.2017 |
VODÁR s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
všeobecný materiál
|
158,18 |
s DPH |
20
|
|
21.03.2017 |
VODÁR s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
výpočtová a kancelárska technika
|
80,02 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
výpočtová a kancelárska technika
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
GAMO a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
interiérové vybavenie
|
250,00 |
s DPH |
94
|
|
21.03.2017 |
EUROFAL s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
interiérové vybavenie
|
1 365,65 |
s DPH |
14
|
|
21.03.2017 |
Cora Ing. Jozef Šifra |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
služby
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
služby
|
46,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
HU IRON, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Tuchyňa |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
telekomunikácie, poštovné
|
42,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
telekomunikácie, poštovné
|
26,81 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Marek Bendzala - The Ride |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
4/2012/šj
|
21.03.2017 |
Dugy Plus |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny
|
777,68 |
s DPH |
|
6/7/8/9/10/12/2012
|
20.03.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |